2024年度内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心公开报告
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心隶属于自治区农牧厅二级单位,是全额拨款事业单位,机构级别为正处级。
(二)单位主要职责
贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委工作要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴信息监测工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行信息化建设和防返贫动态监测等工作职责的全过程、各方面。承担贫困人口建档立卡系统日常运行和维护等技术性工作,承担全区贫困信息数据调查、收集、统计、分析、动态监测等服务性工作,完成内蒙古自治区农牧厅交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心为自治区农牧厅所属事业单位,全额拨款事业单位,机构级别正处级,本单位内设机构包括综合科和监测科2个科室。截止到 2024年底,编制数11名,领导职数为正处级1名,副处级 1名,正科级2名,副科级1名,在编人员8名。
本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入2024年决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
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单位名称 |
单位性质 | |
|
1 |
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
本单位主要承担全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统日常运行、权限管理等技术性工作,承担全区防返贫监测和帮扶信息数据调查、收集、统计、分析、动态监测等服务性工作,以及协助厅机关监督检查处、帮扶处、乡村建设和社会事业促进处等处室开展相关工作。2024年度主要完成了以下重点工作:
(一)扎实开展防止返贫监测工作。落实防止返贫动态监测工作机制,协助主管业务处室优化风险监测体系以及开展业务培训,组织基层开展重点人群集中监测、全面集中排查,确保返贫致贫风险清仓见底。
(二)强化行业部门风险预警及数据比对共享。建立重点人群定期预警工作体系,累计向医保局、民政厅、人社厅、税务局、残联、审计厅、农信社等行业部门按需求推送脱贫人口、监测对象相关数据超1700万条次。
(三)引导农牧户自主申报。以12317防止返贫自主申报热线和国家防止返贫监测手机APP为基础,进一步加强信息化建设不断丰富农牧户自主申报方式。
(四)强化数据监测统计分析。充分利用全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、内蒙古自治区乡村服务信息系统数据,形成《2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果数据分析报告》1份,数据分析快报4期,9月份通过调度数据分析撰写了《2024年度全区脱贫人口收入预估情况报告》,经厅领导审签后向自治区政府主要领导、分管领导上报正式签报并获得领导签批。为辅助机关研究制定帮扶政策、衔接资金分配、推动巩固脱贫成果各项工作均提供了数据支撑。
(五)乡村服务信息系统建设。2024年,根据工作需求继续完善和优化系统功能。
(六)配合厅机关相关处室开展重点工作。一是调研指导方面,二是日常提供数据资料方面,三是国家巩固脱贫成果考核评估工作迎接准备工作。
(七)12317平台工作方面。2024年接听咨询电话889个,上年度同期接听电话809个(含信访投诉电话),同比上升10%。涉及防返贫监测和帮扶相关问题586个,占咨询总量的66%;涉及津贴补贴发放相关问题265个,占咨询总量30%;涉及危房改造、易地搬迁问题9个,占咨询总量的1%;涉及教育、医疗、水利设施等其他问题29个,占咨询总量3%。所涉问题话务员均做出电话解答,对于不属于热线受理范围的(低保等业务),指引群众直接拨打相关单位对外服务电话进行处理,实现“件件有落实,事事有回音”。
(八)为民办实事方面。支部党员落实“双报到双服务双报告”制度要求,到居住地社区党组织报到,参与社区清扫垃圾、敬老爱老、政策宣传等志愿服务。
(九)履行全面从严治党主体责任。以坚强堡垒支部创建为抓手,围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线,不断强化党支部政治功能和政治引领作用。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度收入、支出决算总计均为207.99万元。与年初预算相比,收、支总计各减少20.23万元,下降8.86%,变动原因为机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,项目资金支出因职责职能有变部分资金退回财政,资金减少;另追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、年度政策性调资资金增加,收支总体核算减少,与上年决算相比,收、支总计各减少18.79万元,下降8.29%。其中:
(一)收入决算总计207.99万元。包括:
1.本年收入决算合计207.99万元。与上年决算相比,减少18.28万元,下降8.08%,变动原因为机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,项目资金支出因职责职能有变部分资金退回财政,资金减少;另追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、年度政策性调资资金增加,收支总体核算减少。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,减少0.50万元,下降100.00%,变动原因:上年新考入员工已核定社保基数缴纳社保费。
(二)支出决算总计207.99万元。包括:
1.本年支出决算合计207.99万元。与上年决算相比,减少18.78万元,下降8.28%,变动原因为机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,项目资金支出因职责职能有变部分资金退回财政,资金减少;另追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、年度政策性调资资金增加,收支总体核算减少。
2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度本年收入决算合计207.99万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入207.99万元,占100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%。

图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度本年支出决算合计207.99万元,其中:
本年基本支出180.24万元,占86.66%;
本年项目支出27.75万元,占13.34%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为207.99万元,与年初预算相比,收、支总计各减少20.23万元,下降8.86%,为机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,项目资金支出因职责职能有变部分资金退回财政,资金减少;另追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、年度政策性调资资金增加,收支总体核算减少;与上年决算相比,收、支总计各减少18.79万元,下降8.29%,变动原因:为机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,项目资金支出因职责职能有变部分资金退回财政,资金减少;另追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、年度政策性调资资金增加,收支总体核算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算207.99万元。与年初预算228.22万元相比,完成年初预算的91.14%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为20.90万元,与年初预算相比减少2.20万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项)。年初预算15.40万元,支出决算14.32万元,完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,资金减少;年度正常调整基数增加,资金增加,总体核算减少。
2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算7.70万元,支出决算6.58万元,完成年初预算的85.45%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,资金减少;年度正常调整基数增加,资金增加,总体核算减少。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为10.86万元,与年初预算相比减少0.30万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算7.36万元,支出决算7.17万元,完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,资金减少;年度正常调整基数增加,资金增加,总体核算减少。
2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.80万元,支出决算3.69万元,完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,资金减少;年度正常调整基数增加,资金增加,总体核算减少。
(三)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为13.83万元,与年初预算相比减少1.10万元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算14.93万元,支出决算13.83万元,完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,资金减少;年度正常调整基数增加,资金增加,总体核算减少。
(四)农林水支出(类)
农林水支出(类)决算数为162.41万元,与年初预算相比减少16.62万元。其中:
1、巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。年初预算136.61万元,支出决算134.65万元,完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革年中有3人调出到农牧厅其他二级单位工作,人员经费也随人将剩余部分资金划转到新单位,资金减少;另追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、年度政策性调资资金增加,总体核算支出减少。
2、巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算42.42万元,支出决算27.75万元,完成年初预算的65.42%。决算数与年初预算数的差异原因:项目资金支出因职责职能有变有部分资金退回财政,支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算180.24万元,其中:
(一)人员经费170.10万元。主要包括:基本工资48.90万元、津贴补贴25.92万元、奖金12.68万元、绩效工资37.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、职业年金缴费6.58万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、公务员医疗补助缴费3.69万元、住房公积金13.83万元、其他社会保障缴费1.01万元等。
(二)公用经费10.14万元。主要包括:办公费4.77万元、印刷费0.20万元、工会经费2.48万元、福利费2.69万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算27.75万元,其中:
(一)工资福利支出0万元。
(二)商品和服务支出27.75万元。主要包括:印刷费10.09万元、差旅费14.24万元、维修(护)费3.42万元等。
(三)资本性支出0万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元,支出决算0万元,与预算无差异原因,我单位不存在此项内容。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:我单位不存在此项内容,与上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:我单位不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:我单位不存在此项内容,与上年无变化。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:我单位不存在此项内容,与上年无变化。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:我单位不存在此项内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:我单位不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:我单位不存在此项内容,与上年无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余,与上年无变化。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余,与上年无变化。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度公用经费支出决算10.14万元,与上年决算相比,增加3.14万元,增长44.86%,变动原因:因机构改革合并到农牧厅,本年度需做账务审计及资产清查进行整体账务划转,公用经费支出较多。其中,机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:我单位不存在此项内容,与上年无变化。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2024年度政府采购支出总额11.09万元,其中:政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.29万元。政府采购授予中小企业合同金额11.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额11.09万元,占政府采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金27.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;没有政府性基金预算。以上项目未委托相关第三方机构进行绩效评价。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。
1、2024年统计信息监测费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为3.42万元,完成预算的34.2%。项目绩效目标完成情况:
1、数量指标
(1)视频会议使用次数(次),目标值10,完成值52,分值4,得分4。
(2)会议室维修次数(次),目标值1,完成值2,分值4,得分4。
(3)购买视频会议互联网专线(次),目标值1,完成值1,分值4,得分4。
(4)自主申报小程序短信通信(人次),目标值10000,完成值21000,分值3,得分3。
2、质量指标
(1)系统正常运行率(百分比),目标值95,完成值100,分值10,得分10。
(2)会议室维修验收合格率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。
3、时效指标
(1)系统运行维护响应时间(分钟),目标值30,完成值30,分值5,得分5。
(2)维修及时率(百分比),目标值95,完成值100,分值5,得分5。
4、成本指标
(1)会议室维修成本(万元)目标值3,完成值1.03,分值4,得分4。
(2)购买视频会议互联网专线成本(万元),目标值5,完成值1.5,分值3,得分3。
(3)自主申报小程序短信通信成本(万元),目标值2,完成值0.89,分值3,得分3。
存在的问题:项目立项程序规范,资金使用符合相关规定,不存在相关问题。
下一步继续加强预算执行控制,提高绩效目标设置水平,建立健全全过程预算绩效管理机制,并实行专账管理、分账核算,提高专项财政资金使用效益,推动财政资金聚力增效,为科学、合理使用专项资金提供有力的保障。
2、内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心乡村振兴项目管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为24.33万元,执行数为24.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:
1、数量指标
(1)出差次数(次),目标值10,完成值20,分值8,得分8。
(2)印刷资料份数(份)目标值1000,完成值1000,分值7,得分7。
2、质量指标
(1)出差任务完成率(百分比),目标值90,完成值100,分值8,得分8。
(2)印刷质量合格率(百分比),目标值100,完成值100,分值7,得分7。
3、时效指标
(1)工作完成及时率(百分比),目标值80,完成值100,分值5,得分5。
(2)费用支付及时率(百分比),目标值80,完成值100,分值5,得分5。
4、成本指标
(1)出差费用(万),目标值10,完成值14.24,分值5,得分5。
(2)印刷费用(万),目标值10,完成值10.09,分值5,得分5。
存在的问题:项目立项程序规范,资金使用符合相关规定,不存在相关问题。
下一步继续加强预算执行控制,提高绩效目标设置水平,建立健全全过程预算绩效管理机制,并实行专账管理、分账核算,提高专项财政资金使用效益,推动财政资金聚力增效,为科学、合理使用专项资金提供有力的保障。
301003_内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心_统计信息监测费项目绩效目标表
(2024年)
|
项目编码 |
150000222000000063529 | ||||||||||
|
项目名称 |
301003_内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心_统计信息监测费 | ||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区农牧厅部门 | ||||||||||
|
实施单位 |
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心 | ||||||||||
|
投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额(万元) | |||||||||
|
资金总额 |
3.42 | ||||||||||
|
其中:财政拨款数 |
3.42 | ||||||||||
|
其他资金 |
0 | ||||||||||
|
年度目标 |
为做好防返贫信息监测工作,保障视频会议室设备正常运行,数据比对、视频会议等专线正常运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
视频会议使用次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
52 |
次 |
4 |
| ||
|
会议室维修次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
4 |
| ||||
|
购买视频会议互联网专线 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
4 |
| ||||
|
自主申报小程序短信通信 |
正向 |
大于等于 |
10000 |
21000 |
人次 |
3 |
| ||||
|
质量指标 |
系统正常运行率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
百分比 |
10 |
| |||
|
会议室维修验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
5 |
| ||||
|
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
反向 |
小于等于 |
30 |
30 |
分钟 |
5 |
| |||
|
维修及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
百分比 |
5 |
| ||||
|
成本指标 |
会议室维修成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
1.03 |
万元 |
4 |
| |||
|
购买视频会议互联网专线成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
1.5 |
万元 |
3 |
| ||||
|
自主申报小程序短信通信成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
0.89 |
万元 |
3 |
| ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高防返贫监测自主申报小程序使用率 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
| ||
|
保障单位会议室正常使用和会议正常召开 |
定性 |
|
有限保障 |
有限保障 |
|
10 |
| ||||
|
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
百分比 |
10 |
| ||
301003_内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心_乡村振兴项目管理费项目绩效目标表
(2024年)
|
项目编码 |
150000222000000065193 | |||||||||
|
项目名称 |
301003_内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心_乡村振兴项目管理费 | |||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区农牧厅部门 | |||||||||
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实施单位 |
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心 | |||||||||
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投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额(万元) | ||||||||
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资金总额 |
24.33 | |||||||||
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其中:财政拨款数 |
24.33 | |||||||||
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其他资金 |
0 | |||||||||
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年度目标 |
做好防返贫监测日常维护与监督工作,保障年度监测统计工作的正常运行,完成年度工作任务。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
出差次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
20 |
次 |
8 |
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印刷资料份数 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1000 |
份 |
7 |
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质量指标 |
出差任务完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
百分比 |
8 |
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印刷质量合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
百分比 |
7 |
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时效指标 |
工作完成及时率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
百分比 |
5 |
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费用支付及时率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
百分比 |
5 |
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成本指标 |
出差费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
14.24 |
万 |
5 |
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印刷费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10.09 |
万 |
5 |
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效益指标 |
社会效益 |
发挥防返贫作用 |
定性 |
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有效发挥 |
有效发挥 |
|
20 |
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可持续影响 |
持续开展帮扶作用防止返贫 |
定性 |
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持续有效 |
持续有效 |
|
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
贫困人口满意度指标 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
百分比 |
10 |
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(三)部门项目绩效评价结果。
我单位没有项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:胡红丽 联系电话:0471-4919307
第五部分 单位决算表
见附件。